浙衛(wèi)便函 [2014] 115號(hào)
省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位:
為更好地貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“28條辦法”和“六個(gè)嚴(yán)禁”以及有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定,根據(jù)《浙江省審計(jì)廳關(guān)于貫徹落實(shí)省政府辦公廳〈關(guān)于做好全省公務(wù)支出公款消費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)工作的通知〉的通知》(浙審行〔2014〕22號(hào))的要求,經(jīng)研究決定在省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位開展公務(wù)支出公款消費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)工作,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
公務(wù)支出公款消費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)是省委、省政府部署的一項(xiàng)重要工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)支出公款消費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),決定成立省衛(wèi)計(jì)委公務(wù)支出公款消費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組,由姜建鴻任組長(zhǎng),申屠正榮、陳偉權(quán)任副組長(zhǎng),委各相關(guān)處室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)等具體工作,辦公室設(shè)在原省衛(wèi)生廳規(guī)財(cái)處(附件1)。
各單位要充分認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要意義,成立由主要領(lǐng)導(dǎo)同志牽頭、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,按時(shí)完成公務(wù)支出公款消費(fèi)審計(jì)任務(wù)。
二、審計(jì)內(nèi)容、重點(diǎn)及范圍
對(duì)公務(wù)支出公款消費(fèi)的審計(jì)主要涉及七個(gè)方面內(nèi)容:(一)公務(wù)支出公款消費(fèi)總體情況;
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況;
(三)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況;
(四)專醫(yī)學(xué)招聘網(wǎng)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況;
(五)辦公樓構(gòu)建、裝修等基建支出情況;
(六)審計(jì)規(guī)范津補(bǔ)貼情況;
(七)公務(wù)支出中的鋪張浪費(fèi)等其他違規(guī)支出情況。
重點(diǎn)突出對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的審計(jì),同時(shí)結(jié)合年度其他審計(jì)項(xiàng)目全面開展公務(wù)支出公款消費(fèi)的審計(jì)。
審計(jì)的時(shí)間范圍為2013年度,重大事項(xiàng)可作必要的追溯和延伸(附件2)。
三、認(rèn)真落實(shí)整改,及時(shí)上報(bào)自查整改報(bào)告
各單位要在前期公務(wù)支出公款消費(fèi)全面自查的基礎(chǔ)上,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析原因、提出整改方案,鼓勵(lì)自查自糾,做好整改落實(shí)工作;同時(shí),要建立責(zé)任追究制度,規(guī)范內(nèi)部管理,進(jìn)一步健全公務(wù)支出公款消費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制。
各單位應(yīng)于4月26日前以書面形式(加蓋單位公章)上報(bào)公務(wù)支出公款消費(fèi)自查整改報(bào)告(省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位報(bào)送至原省衛(wèi)生廳規(guī)財(cái)處,省級(jí)計(jì)生單位報(bào)送至原省計(jì)生委財(cái)審處)。自查整改報(bào)告應(yīng)包括自查工作組織開展情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、原因、整改意見措施、整改落實(shí)情況及建議等。對(duì)問題產(chǎn)生的原因要進(jìn)行全面的執(zhí)業(yè)醫(yī)師分析,提出的整改意見措施要注重實(shí)效,并提出切實(shí)可行的規(guī)范公務(wù)支出公款消費(fèi)的意見和建議,加強(qiáng)日常管理。
四、加強(qiáng)協(xié)調(diào),積極配合重點(diǎn)審計(jì)
根據(jù)文件要求:“對(duì)下屬單位公務(wù)支出公款消費(fèi)情況的實(shí)地抽查面不少于單位數(shù)量的三分之一”,決定今年將組織人員對(duì)我委下屬單位進(jìn)行重點(diǎn)抽查審計(jì)(重點(diǎn)抽查審計(jì)單位另行通知),以確保三年對(duì)所有單位的公務(wù)支出公款消費(fèi)審計(jì)全覆蓋。實(shí)施重點(diǎn)審計(jì)時(shí),各單位要積極配合,及時(shí)提供審計(jì)需要的資料、數(shù)據(jù),單位負(fù)責(zé)人要對(duì)本單位提供的資料、數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和審計(jì)整改工作負(fù)責(zé),確保公務(wù)支出公款消費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)取得成效。
附件:1.省衛(wèi)生計(jì)生委公務(wù)支出公款消費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組及下設(shè)機(jī)構(gòu)名單
2.2014年浙江省公務(wù)支出公款消費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)工作方案
浙江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2014年4月16日
(此件公開發(fā)布)