編制單位:鷹潭市衛(wèi)生局 | 2014年12月 | 金額單位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按支出類別) | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 欄次 | 3 | |||
一、財政撥款 | 1 | 55,691,551.08 | 一、基本支出 | 29 | 327,684,641.04 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 51 | 75,000.00 |
其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 2 | 1,261,322.20 | 工資福利支出 | 30 | 81,784,220.77 | 二、外交支出 | 52 | |
專項收入 | 3 | 商品和服務(wù)支出 | 31 | 224,499,187.51 | 三、國防支出 | 53 | ||
政府性基金收入 | 4 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 32 | 10,516,455.91 | 四、公共安全支出 | 54 | ||
預(yù)算內(nèi)投資收入 | 5 | 其他資本性支出 | 33 | 125,444.20 | 五、教育支出 | 55 | ||
二、事業(yè)收入 | 6 | 289,416,767.52 | 二、項目支出 | 34 | 14,327,531.28 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 56 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 7 | 工資福利支出 | 35 | 1,466,882.06 | 七、文化體育與傳媒支出 | 57 | ||
四、其他收入 | 8 | 2,136,254.12 | 商品和服務(wù)支出 | 36 | 9,719,915.14 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 58 | 5,701,135.76 |
五、附屬單位上繳收入 | 9 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 37 | 1,372,495.39 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 59 | 336,234,036.56 | |
六、上級補(bǔ)助收入 | 10 | 119,384.93 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 38 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 60 | ||
11 | 債務(wù)利息支出 | 39 | 217,942.69 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 61 | |||
12 | 債務(wù)還本支出 | 40 | - | 十二、農(nóng)林水支出 | 62 | |||
13 | 基本建設(shè)支出 | 41 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 63 | ||||
14 | 其他資本性支出 | 42 | 1,550,296.00 | 十四、資源勘探電力信息等支出 | 64 | |||
15 | 其他相關(guān)支出 | 43 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 65 | ||||
16 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 44 | 十六、金融支出 | 66 | ||||
17 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 45 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 67 | ||||
18 | 五、上繳上級支出 | 46 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 68 | ||||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | |||||
20 | 48 | 二十、糧油物資儲備支出 | 70 | |||||
21 | 49 | 二十一、國債還本付息支出 | 71 | |||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 2,000.00 | ||||
本年收入合計 | 23 | 347,363,957.65 | 本年支出合計 | 73 | 342,012,172.32 | |||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 2,417,295.07 | 結(jié)余分配 | 74 | 372,886.98 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 8,362,473.02 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 75 | 15,758,666.44 | |||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 7,115,397.56 | 76 | |||||
其他結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 1,247,075.46 | 77 | |||||
合計 | 28 | 358,143,725.74 | 合計 | 78 | 358,143,725.74 |